23/09/2020 |
352 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA AUTOFFICINA ' ENNECI SERVICE DI MURA GIANFRANCO & C. SAS ' - P. IVA N. 01110500954 - MANUTENZIONE ED DELLO SCUOLABUS COMUNALE - CIG N. ZB92E6DD8A
COD. CRED. 2074
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12/02/2020 |
70 |
Liquidazione contributo straordinario a favore del nucleo familiare
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Recarsi negli uffici dell'Ente
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14/07/2020 |
218 |
Accertamento delle entrate - D.L.34/2020 ART. 105 - Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa;
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24/06/2020 |
187 |
Accertamento delle entrate e impegno di spesa - Finanziamento Regionale anno 2020 in favore di particolari categorie di cittadini, L.R. 26 FEBBRAIO 1999, N.8 - Art.4 - commi 1,2,3,7 lett. a - b- c, art.10 - comma 2 e L.R.n 9/2004 - art.1, comma 1, lettera f.
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24/06/2020 |
189 |
Accertamento delle entrate e impegno di spesa - Finanziamento Regionale anno 2020 in favore di particolari categorie di cittadini, L.R. 26 FEBBRAIO 1999, N.8 - Art.4 - commi 1,2,3,7 lett. a - b- c, art.10 - comma 2 e L.R.n 9/2004 - art.1, comma 1, lettera f.
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01/10/2020 |
369 |
Accertamento delle entrate e impegno di spesa - Finanziamento Regionale anno 2020 in favore di particolari categorie di cittadini, L.R. 26 FEBBRAIO 1999, N.8 - Art.4 - commi 1,2,3,7 lett. a - b- c, art.10 - comma 2 e L.R.n 9/2004 - art.1, comma 1, lettera f.
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02/10/2020 |
373 |
ACCERTAMENTO DELLE RISORSE - LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N.431 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE GENNAIO APRILE 2020 -
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE -
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22/10/2020 |
410 |
ACCERTAMENTO DELLE RISORSE - LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N.431 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE GENNAIO APRILE 2020 -
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE -
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28/04/2020 |
131 |
Accertamento entrate riscosse per diritti carte di identità elettroniche CIE, e contestuale impegno e liquidazione dei corrispettivi dovuti allo stato - periodi: dal 01/02/2020 al 31/03/2020
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21/08/2020 |
296 |
Accertamento entrate riscosse per diritti carte di identità elettroniche CIE, e contestuale impegno e liquidazione dei corrispettivi dovuti allo stato - periodi: dal 01/04/2020 al 30/06/2020
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27/08/2020 |
309 |
Accertamento entrate riscosse per diritti carte di identità elettroniche CIE, e contestuale impegno e liquidazione dei corrispettivi dovuti allo stato - periodi: dal 01/07/2020 al 15/08/2020
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27/08/2020 |
309 |
Accertamento entrate riscosse per diritti carte di identità elettroniche CIE, e contestuale impegno e liquidazione dei corrispettivi dovuti allo stato - periodi: dal 01/07/2020 al 15/08/2020
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21/01/2020 |
11 |
Accertamento entrate riscosse per diritti carte di identità elettroniche CIE, e contestuale impegno e liquidazione dei corrispettivi dovuti allo stato - periodi: dal 16/11/2019 al 30/11/2019; dal 01/12/2019 al 15/12/2019; dal 16/12/2019 al 31/12/2019 e dal 01/01/2020 al 15/01/2020
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05/02/2020 |
40 |
Accertamento entrate riscosse per diritti carte di identità elettroniche CIE, e contestuale impegno e liquidazione dei corrispettivi dovuti allo stato - periodo: dal 16/01/2020 al 31/01/2020.
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01/09/2020 |
316 |
ACQUISIZIONE AUTOMEZZO FUORISTRADA DISMESSO DAL CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE DELLA REGIONE SARDEGNA DA DESTINARE AD ATTIVITA' DI VIGILANZA AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE - VERSAMENTO PREZZO SIMBOLICO
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28/07/2020 |
245 |
ACQUISTO DIVISE AGENTI DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GIESSE FORNITURE S.R.L. - Via Carlo Felice , 33 07100 Sassari - C.F./P.IVA 01227010905 - codice CIG: ZB92DCDD89
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26/02/2020 |
81 |
ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO - MERCATO ELETTRONICO. CONVENZIONE ATTIVA CONSIP -
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA : TESTONI Srl - P. IVA 00060620903 - CIG ZA92C377A8
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15/10/2020 |
402 |
ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO - MERCATO ELETTRONICO. CONVENZIONE ATTIVA CONSIP - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA : TESTONI Srl - P. IVA 00060620903 - CIG ZE52EC6A55
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23/10/2020 |
412 |
ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO - MERCATO ELETTRONICO. CONVENZIONE ATTIVA CONSIP - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA : TESTONI Srl - P. IVA 00060620903 - CIG ZE52EC6A55
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29/04/2020 |
107 |
Acquisto materiale di cancelleria per ad uso degli uffici comunali - Impegno di spesa a favore della ditta OLIN s.n.c. - Via Donatori di Sangue, 10 - 08100 - Nuoro - Codice Fiscale 01006610917
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18/06/2020 |
173 |
Acquisto materiale di cancelleria per ad uso degli uffici comunali - Liquidazione di spesa a favore della ditta OLIN s.n.c. - Via Donatori di Sangue, 10 - 08100 - Nuoro - Codice Fiscale 01006610917
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21/05/2020 |
166 |
Acquisto materiale librario - Impegno di spesa a favore della ditta della Ditta Miele Amaro s.r.l. con sede legale in Via Manno, 88 - 09124 - Cagliari - Partita IVA 03120150929 - CIG ZEB2D127FE
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16/06/2020 |
126 |
Acquisto materiale librario - Impegno di spesa a favore della ditta della Ditta Miele Amaro s.r.l. con sede legale in Via Manno, 88 - 09124 - Cagliari - Partita IVA 03120150929 - CIG ZEB2D127FE
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24/08/2020 |
298 |
Affidamento attivazione servizio messaggistica WEB APP alla S.O.So.R. con sede in Viale Armando Dias, 29 - 09125 - Cagliari - Procedura sotto soglia di valore inferiore a 5.000 € previsto dall'articolo 36, comma 2 - lettera a del Decreto Legislativo n. 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z272E0A039
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06/08/2020 |
268 |
Affidamento e impegno spesa a favore del Consorzio Sol.CO - Servizio Civile Nazionale - Progetto : ' Pianeta Minori: Scuola, Integrazione e Aggregazione'- Settore Educativa - ' Formazione Generale'
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Servizi Sociali |
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09/06/2020 |
156 |
Affidamento incarico alla Società DASEIN srl con sede in Via Largo Dora Colletta, 81 10153 - Torino - Liquidazione di spesa parte per assistenza alla delegazione trattante - Redazione organigramma e funzionigramma - Supporto attività dell'Ente
codice fiscale e partita IVA 06367820013
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03/08/2020 |
259 |
AFFIDAMENTO INCARICO TRIENNALE DEL RUOLO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA E SUPPORTO SISTEMICO - HARDWARE, ASSISTENZA SISTEMICA E PDL - Affidamento diretto ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a e 37 del D.Lgs. 50/2016 - Impegno di spesa in favore della Ditta NICOLA ZUDDAS SRL., con sede in Caglairi Via Dante n. 36 - Partita IVA 01913870927- CIG. Z322DDEEFA
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Area Amministrativa |
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23/10/2020 |
413 |
AFFIDAMENTO LAVORI ART. 36 COMMA 2 LETT. A APPROVAZIONE VERBALE E AGGIUDICAZIONE 'lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio scolastico sito in via Nuova - Affidamento ai sensi dell' articolo 36, comma 2, lett. a del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. - CIG Z0C2EC69B1
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14/07/2020 |
220 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE IL SOGGETTO AGGREGATORE SARDEGNA CAT PER L'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI LUDOTECA ESTIVA RIVOLTO AI MINORI DAI 5 AI 14 ANNI - Cig Z942DA8F20
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Servizi Sociali |
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11/08/2020 |
274 |
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A CARATTERE SOCIALE PER LA CONCESSIONE DEL BONUS IDRICO EMERGENZIALE ANNO 2020
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Servizi Sociali |
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29/12/2020 |
510 |
AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ANNI SCOLASTICI 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 - MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016, IN MODALITA' TELEMATICA, ALLA DITTA RAMADA SRL FONNI - CIG 8140525DBB
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Area Amministrativa |
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20/08/2020 |
291 |
ALI INTEGRAZIONE COOPERATIVA SOCIALE gestione cantieri verdi annualità 2017/2018: Interventi tipologia b: Riduzione occupati nel settore della forestazione. Liquidazione fattura n. 70 e fattura n. 442 chiusura cantiere.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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28/07/2020 |
250 |
Ali Integrazione Società Cooperativa Sociale per Servizio gestione Cantieri Verdi Annualità 2017/2018: Interventi Tipologia b): Riduzione occupati nel settore della forestazione.
Liquidazione mensilità dicembre 2019 - Gennaio - Febbraio - Marzo - Aprile 2020 Cig 7758953A8F
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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20/09/2020 |
344 |
Anno scolastico 2020/2021 - fornitura libri di testo per gli alunni della scuola primaria. Affidamento fornitura alla Ditta Archimede.it Corso Umberto I° P.I. 01100280914. CIG ZAF2E4D528 - Impegno Spesa.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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02/03/2020 |
85 |
Annullamento determina n. 445 del 20.12.2019 e mandato 1492 - Impegno Liquidazione spesa rette AIAS per l'Assistenza Psicosociale - Utente . - Per il mese di Gennaio 2019
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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23/01/2020 |
3 |
Approvazione e Liquidazione 1° S.A.L. Ditta 3M SRL di Partita IVA IT0129990919 - Codice Fiscale 01299990919 - Lavori di Riqualificazione e recupero del tessuto urbano: Via Nuovo Rione - Via Funtana Tolu, Pratza S'Erriu, Pratza Su Fossu de Antoni Sau
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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11/06/2020 |
160 |
Approvazione verbale della selezione relativa al reclutamento di n.1 istruttore tecnico cat. C per 4 mesi tramite agenzia interinale JOBMETIS S.P.A Agenzia per il lavoro Emiciclo Garibaldi 11 - 07100 Sassari SS - Partita IVA: 13343690155 - per somministrazione di personale a tempo determinato - CIG: ZDE2CF9A57 -
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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27/04/2020 |
129 |
Articolo 1 - comma 557 della Legge 311/2004 - Assunzione a tempo determinato 18 ore n. 1 istruttore direttivo Categoria D1 -Approvazione contratto di assunzione della dottoressa CRISTINA CASULA nata a Teti Nuoro il 27 novembre 1970 codice fiscale CSLCST70S67L153F residente in Teti - Via Grazia Deledda, 5-
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Responsabile di Servizio |
Personale |
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03/06/2020 |
127 |
Articolo 1 - comma 557 della Legge 311/2004 - Assunzione a tempo determinato 18 ore n. 1 istruttore direttivo Categoria D1 -Approvazione contratto di assunzione della dottoressa CRISTINA CASULA nata a Teti Nuoro il 27 novembre 1970 codice fiscale CSLCST70S67L153F residente in Teti - Via Grazia Deledda, 5-
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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20/08/2020 |
292 |
Assegnazione di un contributo economico straordinario all'Associazione di promozione sociale Abbicultura APS con sede in Via A. Gramsci, n. 7 - Belvì - C.F. 930528860918 per l'attuazione del progetto 'Mustras: progetto di innovazione dell'artigianato tradizionale'. Impegno di spesa
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Area Amministrativa |
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15/09/2020 |
337 |
Assegnazione di un contributo economico straordinario all'Associazione di promozione sociale Abbicultura APS con sede in Via A. Gramsci, n. 7 - Belvì - C.F. 930528860918 per l'attuazione del progetto 'Mustras: progetto di innovazione dell'artigianato tradizionale'. Liquidazione di spesa
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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15/09/2020 |
339 |
Assistenza tecnica informatica programmi uffici comunali per elaborazione cedolini dipendenti e altre funzioni - - Impegno di spesa a favore della Sistel Informatica di Nuoro
Via Mannironi 45 - Nuoro - P.IVA 00673310918 - IMPEGNO DI SPESA
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Area Amministrativa |
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14/10/2020 |
394 |
Assistenza tecnica informatica programmi uffici comunali per elaborazione cedolini dipendenti e altre funzioni - - Impegno di spesa a favore della Sistel Informatica di Nuoro
Via Mannironi 45 - Nuoro - P.IVA 00673310918 - IMPEGNO DI SPESA
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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07/08/2020 |
211 |
Assistenza tecnica programmi uffici comunali - Liquidazione di spesa a favore della Sistel Informatica s.r.l. - Via Mannironi, 45 - 08100 Nuoro - Partita IVA - Codice fiscale 00673310918 - CIG ZBA2D61179
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Giunta |
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07/08/2020 |
271 |
Assistenza tecnica programmi uffici comunali - Liquidazione di spesa a favore della Sistel Informatica s.r.l. - Via Mannironi, 45 - 08100 Nuoro - Partita IVA - Codice fiscale 00673310918 - CIG ZBA2D61179
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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02/09/2020 |
318 |
Assistenza tecnica programmi uffici comunali - Liquidazione di spesa a favore della Sistel Informatica s.r.l. - Via Mannironi, 45 - 08100 Nuoro - Partita IVA - Codice fiscale 00673310918 - CIG ZBA2D61179
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Area Amministrativa |
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30/11/2020 |
441 |
Assistenza tecnica programmi uffici comunali - Liquidazione di spesa a favore della Sistel Informatica s.r.l. - Via Mannironi, 45 - 08100 Nuoro - Partita IVA - Codice fiscale 00673310918 - CIG Z082E51209
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Responsabile di Servizio |
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12/02/2020 |
56 |
Assistenza tecnica programmi uffici comunali - Liquidazione di spesa a favore della Sistel Informatica s.r.l. - Via Mannironi, 45 - 08100 Nuoro - Partita IVA - Codice fiscale 00673310918 - CIG Z152BB3809
Accredito sul conto corrente bancario IT39R0101517303000000002627 - Banco di Sardegna SPA
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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03/03/2020 |
88 |
Assistenza tecnica programmi uffici comunali - Liquidazione di spesa a favore della Sistel Informatica s.r.l. - Via Mannironi, 45 - 08100 Nuoro - Partita IVA - Codice fiscale 00673310918 - CIG Z152BB3809
Accredito sul conto corrente bancario IT39R0101517303000000002627 - Banco di Sardegna SPA
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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21/05/2020 |
125 |
Assistenza tecnica programmi uffici comunali - Liquidazione di spesa a favore della Sistel Informatica s.r.l. - Via Mannironi, 45 - 08100 Nuoro - Partita IVA - Codice fiscale 00673310918 - CIG Z152BB3809
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Area Amministrativa |
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